公告
【お知らせ】2026年度の予算が決まりました
2026年2月18日に開催された予算組合会において、2026年度予算が承認されましたので、ご報告いたします。
2026年度保険料率
一般勘定は繰入をし、介護勘定は繰入なしで今年度も以下の通り両保険料率とも現状維持することが決定されました。
また、2026年度より新たに子ども・子育て支援金が加わりましたが、こちらに関しては国が一律の支援金率を示すことになっており、以下の通りとなりました。
| 2026年度 | 被保険者 | 事業主 | 計 |
| 健康保険料率 | 39.4/1000 | 49.6/1000 | 89.0/1000 |
| 介護保険料率 | 8.4/1000 | 8.4/1000 | 16.8/1000 |
| 子ども・子育て 支援金率 |
1.15/1000 | 1.15/1000 | 2.3/1000 |
一般勘定
健康保険組合の収入のほとんどは、被保険者と事業主が負担している保険料で賄われています。
2026年度の収入は人員を42,217人、予算月額を419,508円、賞与を62.29億円と想定して収入合計は254億円としました。
一方支出については2025年度見込みに対して医療費を6.82億円増、拠出金を1.79億円増、保健事業を1.38億円減と想定し、支出合計は284.5億円となり、収支では30.5億円の赤字となりますが、2025年度決算見込では当初39.5億円の赤字予測でしたが、最終的には17.3億円の赤字で収まる見込みのため40億円繰入れたうち、22.7億円が収支残金処分として残る見込みであり、別途積立金にも多少の余裕があることから30.5億円を繰入れることにより収支のバランスを取ることにしました。
この状況を踏まえて2026年度予算を下表の通りといたしました。
- 収支概要
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収入 (百万円) 健康保険料収入 24,643 その他 88 経常収入 24,731 調整保険料収入 369 その他 300 別途積立金繰入 3,050 収入合計 28,450 支出 (百万円) 保険給付費 14,109 高齢者医療制度拠出金 11,904 保健事業費 1,457 その他 531 経常支出 28,001 財政調整事業拠出金 369 予備費 32 その他 48 支出合計 28,450
介護勘定
2025年度見込みに比べ保険料の収入は61百万円減の3,608百万円、介護納付金は178百万円減の3,443百万円となり、165百万円の黒字となるため、95百万円の予備費で収支のバランスをとることにいたしました。
この状況を踏まえて2026年度予算を下表の通りといたしました。
- 収支概要
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収入 (百万円) 介護保険料収入 3,608 繰入金 0 収入合計 3,608 支出 (百万円) 介護納付金 3,443 予備費 159 その他 6 支出合計 3,608
子ども勘定(2026年度より)
「子ども・子育て支援金」の徴収は、国からの要請であり、法令事項です。
支援金率に関しても国が一律の率を示し、健保組合が国に代わり徴収し、納付するものになります。(支援金額=各被保険者の標準報酬月額および標準賞与額に支援金率を乗じた額)
2026年度の支援金率は2.3‰と示されましたので、それに基づき収入(支援金)を見込み、また支出における子ども・子育て支援納付金については、告示の率により算出し、2026年度予算は下表の通りといたしました。
- 収支概要
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収入 (百万円) 子ども・子育て支援金収入 646 一般勘定受入 10 収入合計 656 支出 (百万円) 子ども・子育て支援納付金 560 予備費 95 その他 1 支出合計 656
2026年度重点施策
- 『健康経営に向けて ~会社とのコラボヘルス~』に関する結果報告
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2025年度は健康保険組合として会社と協働で以下のテーマについて取り組みをいたしました。
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① 環境変化が及ぼす健康影響の課題抽出とその対処
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② がん対策
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③ 喫煙対策
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④ 女性の健康課題への着手
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⑤ 生活習慣病対策
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⑦ ヘルスリテラシー向上に向けた健康づくり活動
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⑧ 健診結果早期電子化及びデータを有効に利活用できる仕組みの確立と活用
また、健保連との共同事業としてオンラインセミナーも実施いたしました。
今後も引き続き、加入者の皆さんの健康リスク低減・健康度(イキイキ度)の向上のために活動を継続していきます。
健康保険組合の取り組みやイベントにつきましてはホームページ等でお知らせいたしますので、加入者の皆様のご協力を賜りますよう、引き続きよろしくお願いいたします。 -





